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2025年4月23日,中国注册会计师协会发布上市公司2024年年报审计情况快报(第七期),全文如下:
一、会计师事务所出具上市公司年报审计报告总体情况
2025年4月16日-4月22日,46家事务所共为989家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表1),其中,沪市主板228家,深市主板217家,创业板398家,科创板90家,北交所56家。从审计报告意见类型看,984家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中8家被出具带强调事项段的无保留意见,7家被出具带持续经营事项段的无保留意见),4家被出具了保留意见审计报告,1家被出具了无法表示意见审计报告。
截至2025年4月22日,54家事务所共为2560家上市公司出具了财务报表审计报告(详见附表2),其中,沪市主板846家,深市主板696家,创业板656家,科创板255家,北交所107家。从审计报告意见类型看,2554家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中10家被出具带强调事项段的无保留意见,15家被出具带持续经营事项段的无保留意见),5家被出具了保留意见审计报告,1家被出具了无法表示意见审计报告。
2025年4月16日-4月22日,46家事务所共为988家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表3),其中,沪市主板228家,深市主板217家,创业板397家,科创板90家,北交所56家。从审计报告意见类型看,987家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中11家被出具带强调事项段的无保留意见),1家被出具了无法表示意见审计报告。
截至2025年4月22日,55家事务所共为2554家上市公司出具了内部控制审计报告(详见附表4),其中,沪市主板844家,深市主板696家,创业板655家,科创板252家,北交所107家。从审计报告意见类型看,2552家上市公司被出具了无保留意见审计报告(其中18家被出具带强调事项段的无保留意见),1家被出具了否定意见审计报告,1家被出具了无法表示意见审计报告。
二、出具带强调事项段无保留意见的财务报表审计报告情况
详见附表5。
三、出具带持续经营事项段无保留意见的财务报表审计报告情况
详见附表6。
四、出具保留意见的财务报表审计报告情况
详见附表7。
五、出具无法表示意见的财务报表审计报告情况
详见附表8。
六、上市公司审计机构变更总体情况
截至2025年4月22日,共有62家事务所向中注协报备了上市公司财务报表审计机构变更信息,涉及上市公司1110家(详见附表9)。后任事务所未及时报备变更信息的有29家,前任事务所未及时报备变更信息的有33家,前后任事务所均已报备变更信息的有1048家。对于变更原因,有460家表示,是因上市公司业务发展或审计需要;有312家表示,是按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定进行轮换;有241家表示,是前任事务所提供审计服务年限较长或聘期届满;有36家表示,是原审计团队变更会计师事务所。
截至2025年4月22日,共有59家事务所向中注协报备了上市公司内部控制审计(含内部控制鉴证)机构变更信息,涉及上市公司1092家(详见附表10)。后任事务所未及时报备变更信息的有43家,前任事务所未及时报备变更信息的有60家,前后任事务所均已报备变更信息的有989家。
附表:
1.上市公司2024年度财务报表审计报告情况明细表(2025年4月16日-4月22日)
2.事务所出具上市公司2024年度财务报表审计报告汇总表(截至2025年4月22日)
3.上市公司2024年度内部控制审计报告情况明细表(2025年4月16日-4月22日)
4.事务所出具上市公司2024年度内部控制审计报告汇总表(截至2025年4月22日)
5.出具带强调事项段无保留意见的财务报表审计报告情况(截至2025年4月22日)
6.出具带持续经营事项段无保留意见的财务报表审计报告情况(截至2025年4月22日)
7.出具保留意见的财务报表审计报告情况(截至2025年4月22日)
8.出具无法表示意见的财务报表审计报告情况(截至2025年4月22日)
9.上市公司2024年度财务报表审计机构变更情况明细表(截至2025年4月22日)
10.上市公司2024年度内部控制审计(含内部控制鉴证)机构变更情况明细表(截至2025年4月22日)